3月10日下午,集团召开了2021年度财务审计工作现场沟通交流会,集团外部董事谢云山、李泽春出席会议,集团财务管理部、规划发展部(董事会办公室)相关人员、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)云南亚太分所审计人员参加会议。
财务管理部主要负责同志结合审计后的财务数据,将集团2021年财务报告有关信息向集团外董进行了汇报,年报审计机构就执审过程中需向集团外董沟通的事项进行了交流。 两位外董针对财务报告中的重要事项、关键数据以及年报的审计重点、管理建议等分别向财务管理部和执审机构进行了详细询问和了解,并对集团2021年年报审计工作开展情况及各项财务信息表示了肯定和认可,同时,要求财务管理部和执审机构严格遵守国家财经纪律、会计准则、审计准则等法律法规要求,客观、公允反映集团财务状况、经营成果和现金流量。 本次会议外董提出了专业、独立的意见,充分发挥了集团外董专长,进一步强化了集团财务管控、完善了年报审计工作程序。