为深入学习贯彻落实党的二十大精神,深入学习贯彻二十届中央审计委员会第一次会议精神和习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神,进一步统一思想、明确任务、提高效率,有力推动集团内部审计工作规范运行。7月6日,集团召开2023年内部审计工作会议,集团党委委员、副总经理廖维钊出席会议并讲话。
会议传达学习了二十届中央审计委员会第一次会议精神,通报了集团2022年内部审计工作开展情况及2023年内部审计工作实施方案。同时,邀请了昆明旭坤会计师事务所的专业老师通过讲解审计要点、剖析典型案例、现场答疑解惑等方式,对参会人员作审计关注重点事项业务指导。
会议指出,一直以来,集团高度重视内部审计工作,始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,认真学习贯彻党的二十大精神,完整、准确、全面把握扎实推进中国式现代化对审计工作提出的新要求新任务,全面贯彻落实党和国家对审计工作的重大决策部署,牢牢把握“经济监督”定位,不断补齐短板、提升质效,以促进规范管理,提高经济效益,规范权力运行为目标,集中开展了经济责任审计、财务收支审计和其他专项审计,初步建立了集中统一、全面覆盖、权威高效的审计监督体系,推动集团的审计工作迈上了新台阶。
会议要求,一是提高政治站位,充分认识内部审计工作的重要意义,立足发现问题、解决问题,把内部审计作为规范内部管理、防范控制风险、提高管理质效的“经济体检”。二是对审计工作再学习、再领会,审计工作要坚持问题导向,突出监督重点,准确把握和认真落实“三个区分开来”,提好对策建议。三是积极配合迎审,被审计单位要以高度负责的精神、实事求是的原则、严肃认真的态度正确对待和支持审计工作开展。四是压实整改落实,促进审计整改与结果运用,要把“边审边改、立行立改”贯穿审计全过程,被审计单位要直面问题、正视不足、认真对待,深入分析查找问题背后的原因,扎实做好审计整改“后半篇文章”。
会议强调,各单位要针对审计发现的共性问题开展自查自纠,举一反三,将审计发现的普遍性问题作为强化内部管理的工作参考,充分发挥审计监督“治已病、防未病”作用。
集团财务管理部、风控法审部全体人员,所属单位财务工作分管领导及工作人员参加会议。
供稿:张 萌 | 集团风控法审部
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